目录

 

第一部分 澄江县人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分澄江县人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

澄江县人民法院2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澄江县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,指导人民法庭工作,对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及常务委员会和玉溪市中级人民法院的监督,其主要职责是:依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;受理不服本院判决、裁定的各类申请再审案件,对其中可能有错误的,进行再审;审判玉溪市中级人民法院指令再审的案件。依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。依法审判玉溪市中级人民法院指定管辖权的案件对审判过程中具体适用法律的问题提出意见,报上级人民法院作司法解释;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。依法行使执行权和司法决定权;统一管理本院的执行工作。组织办理司法协助事项。对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员;协同主管部门管理本院的机构、编制工作。领导本院的监察工作。规划、管理本院的财务装备工作。在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

2002年,根据中共澄江县委文件中共澄江县委关于澄江县人民法院机构改革实施意见的批复》(发[2002]24号)单位属财政全额拨款的审判机关。内设机构10职能部门和政治处。办公室、司法行政管理处、政治处、立案庭、法警大队、执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭

)重点工作概述

坚持把执法办案作为第一要务,把保证审判质量作为第一责任,把推动当事人息诉止争作为重点环节,办案质效稳步提升。2017年度依法惩处盗窃、抢劫和故意伤害等严重影响人民群众安全感的多发性犯罪案件72件114人,保障人民群众安居乐业。严厉打击毒品犯罪,审结毒品犯罪案件20件22人,有力遏制毒品蔓延。依法审判交通肇事、危险驾驶等危害公共安全犯罪案件33件33人,维护安定有序的社会治安管理秩序。审理贪污、贿赂、渎职等职务犯罪案件18件30人,推进反腐败工作向纵深发展。审结两起中央环保督察组在对我县进行环保督查中查处的非法占用农用地案,为促进生态文明建设保驾护航。全年受理民商事案件1543件,审结1244件,同比分别上升24.04%和21.72%,结案标的金额1.1435亿元。适用简易程序审理案件1016件,缩短诉讼周期,减轻当事人诉累。坚持能调则调、当判则判,调判结合案结事了的原则,以调解和撤诉方式结案841件,调撤率达67.6,努力实现“案结事了人和”。对涉及面广的群体性诉讼案件,及时排查可能引发社会不稳定的因素作出风险预警,公正审理,全力化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。全年受理执行案件573件,执结413件,同比分别上升42.18%和26.69%,执结标的金额3916.93万工作中,采取多项有效措施破解执行难题:一是深化网上“点对点”查控被执行人财产执行机制,运用网络执行查控系统查询被执行人财产线索421件,查询到被执行人银行存款1679.13万元、车辆211辆,冻结银行存款457.52万元;二是依法加大拘传、拘留、罚款等惩罚性民事强制措施的适用力度,对25人采取司法拘留措施,申请公安机关预警布控109三是对失信被执行人予以信用惩戒,依法223名被执行人纳入失信被执行人名单,全面限制其高消费;通过媒体曝光失信被执行人670人对“老赖”起到了明显的震慑效果四是积极争取政府的支持,顺利执结了涉云南澄蓝蓝莓科技开发有限公司49民间借贷纠纷等系列案、涉澄江鑫荣花业有限责任公司27件追索劳动报酬纠纷系列案,涉案金额共计1014.29万元。为澄江实现绿色转型跨越发展提供更加有力的司法保障

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制51人。在职实有49人,其中: 财政全供养 49人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休13人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入376万元,其中:一般公共预算376万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 376万元,其中:本年收入376万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款376万元(本级财力376万元

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 376万元。本级财力安排支出 376万元,其中,基本支出376万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于公共安全支出326万元;社会保障和就业支出50万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于工资福利支出314万元;商品和服务支出10万元;对个人和家庭的补助支出52万元(其中:基本支出376万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    因我院为上划单位,政府采购预算,是编制在省级部门预算中,本套预算表中不反映

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年预算基本支出376万元,比2017年预算425万元减少49万元,主要原因是由于2017年为法院部门上划省管第一年,预算批复中包含社会保障缴费支出中的基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗保险、工伤、生育、失业保险等金额。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目预算10万元,2018年项目预算0元,变动原因为,2017年人民陪审员经费列入项目预算,2018年此项目预算10万元,列入基本支出的其他商品和服务支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】

指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算,包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

(二)机关运行经费安排

因我院为上划单位,机关运行经费是编制在省级部门预算中,本套预算表中不反映

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.部门预算公开情况表(20180129) .pdf